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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:14.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: EDMILSO AMAURI WITKOSKI

Dados do Empenho
Número do empenho: 6969 Data de lançamento: 31/10/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-MDE
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil-CRECHE-MDE
Conta de Despesa: 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10.00 Mola para uso na cama elástica Finalidade: Para uso na EMEI Sonho Meu 9,99 99,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/10/2024 Mola para uso na cama elástica Finalidade: Para uso na EMEI Sonho Meu 99,90
12/11/2024 Mola para uso na cama elástica Finalidade: Para uso na EMEI Sonho Meu 99,90
14/11/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6969/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 99,90
TOTAL 99,90 99,90 99,90
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.