Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: ELISSANDRA MOCAN |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
6977 |
Data de lançamento: |
31/10/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
FNAS-SCFV Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo da Proteção Social Basica |
Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
3.60 |
Bolacha Caseira
Finalidade: Para lanche dos alunos das oficinas desenvolvidas no SCFV |
35,00 |
126,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
31/10/2024 |
Bolacha Caseira
Finalidade: Para lanche dos alunos das oficinas desenvolvidas no SCFV |
126,00 |
|
|
05/11/2024 |
Bolacha Caseira
Finalidade: Para lanche dos alunos das oficinas desenvolvidas no SCFV
|
|
126,00 |
|
06/11/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6977/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
124,11 |
06/11/2024 |
Cfe. INSS Produtor Rural, retido no Pagamento do Empenho 6977/2024 |
|
|
1,89 |
TOTAL |
126,00 |
126,00 |
126,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
INSS Produtor Rural |
05/11/2024 |
1,89 |
10103/2024 |
Lançada |
TOTAL |
|
1,89 |
|
|