Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: ONEIDA PICCININI EPP |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7013 |
Data de lançamento: |
01/11/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental (RV 0020,0031,1118,1153) |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Óleo lubrificante 15W40 c/ 20 litros |
430,00 |
430,00 |
1.00 |
Filtro PL364 |
38,00 |
38,00 |
1.00 |
Filtro FC161 Diesel
Finalidade: Para manutenção do veículo Micro Ônibus placa IJZ9681 |
42,00 |
42,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/11/2024 |
Óleo lubrificante 15W40 c/ 20 litros Filtro PL364 Filtro FC161 Diesel
Finalidade: Para manutenção do veículo Micro Ônibus placa IJZ9681 |
510,00 |
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06/11/2024 |
Óleo lubrificante 15W40 c/ 20 litros
Filtro PL364
Filtro FC161 Diesel
Finalidade: Para manutenção do veículo Micro Ônibus placa IJZ9681
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510,00 |
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08/11/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7013/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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503,88 |
08/11/2024 |
Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 7013/2024 |
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6,12 |
TOTAL |
510,00 |
510,00 |
510,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IRRF Retido - Outros |
06/11/2024 |
6,12 |
10149/2024 |
Lançada |
TOTAL |
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6,12 |
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