Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: ALDAIR SOUZA DA SILVA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7016 |
Data de lançamento: |
01/11/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
Manutenção do Transporte Escolar da Educ.Infantil-CRECHE (RV 0020,0031,1118 e 1153) |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
12.00 |
Oleo diferencial/caixa |
30,00 |
360,00 |
1.00 |
Catraca automática
Finalidade: Para manutenção do veículo Micro Ônibus placa JBQ2D25 |
320,00 |
320,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/11/2024 |
Oleo diferencial/caixa Catraca automática
Finalidade: Para manutenção do veículo Micro Ônibus placa JBQ2D25 |
680,00 |
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12/11/2024 |
Oleo diferencial/caixa
Catraca automática
Finalidade: Para manutenção do veículo Micro Ônibus placa JBQ2D25
1 |
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680,00 |
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22/11/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7016/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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680,00 |
TOTAL |
680,00 |
680,00 |
680,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.