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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:14.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: EDIRLEI PAVINATO VARIEDADES

Dados do Empenho
Número do empenho: 7029 Data de lançamento: 04/11/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria de Assistência Social
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 Pilha 1,75 7,00
1.00 Cola tipo durepoxi 9,25 9,25
1.00 Luva tamanho G 9,25 9,25
4.00 Copo descartável de plástico c/ 100 unidades Finalidade: Para uso da Secretaria 7,99 31,96

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/11/2024 Pilha Cola tipo durepoxi Luva tamanho G Copo descartável de plástico c/ 100 unidades Finalidade: Para uso da Secretaria 57,46
06/11/2024 Pilha Cola tipo durepoxi Luva tamanho G Copo descartável de plástico c/ 100 unidades Finalidade: Para uso da Secretaria 57,46
08/11/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7029/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 57,46
TOTAL 57,46 57,46 57,46
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.