Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: EDIRLEI PAVINATO VARIEDADES |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7042 |
Data de lançamento: |
04/11/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
DEMAIS CONVÊNIOS DO ESTADO E DA UNIÃO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
Execução do Programa Nacional do Salário Educação-Recurso Uniao |
Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
550 - Transferência do Salário-Educação |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
4.00 |
Jogo de dominó |
11,95 |
47,80 |
1.00 |
Fitilho |
5,99 |
5,99 |
1.00 |
Tinta guache c/ 250ml |
12,95 |
12,95 |
55.00 |
Embalagem de plástico transparente |
0,20 |
11,00 |
12.00 |
Papel crepom |
1,99 |
23,88 |
1.00 |
Estilete
Finalidade: Para uso na EMEI Sonho Meu |
5,99 |
5,99 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/11/2024 |
Jogo de dominó Fitilho Tinta guache c/ 250ml Embalagem de plástico transparente Papel crepom Estilete
Finalidade: Para uso na EMEI Sonho Meu |
107,61 |
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11/11/2024 |
Jogo de dominó
Fitilho
Tinta guache c/ 250ml
Embalagem de plástico transparente
Papel crepom
Estilete
Finalidade: Para uso na EMEI Sonho Meu
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107,61 |
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12/11/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7042/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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107,61 |
TOTAL |
107,61 |
107,61 |
107,61 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.