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Última atualização realizada em 24/11/2024 às 05:14.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: SCHUMACHER TUR EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 7063 Data de lançamento: 04/11/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria de Assistência Social
Conta de Despesa: 3390.39.99.03.00.00 - Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Prestação de serviço de transporte de passageiros Finalidade: Para transporte do grupo de idosos de Itapiranga, SC a São João do Oeste/SC 750,00 750,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/11/2024 Prestação de serviço de transporte de passageiros Finalidade: Para transporte do grupo de idosos de Itapiranga, SC a São João do Oeste/SC 750,00
13/11/2024 Prestação de serviço de transporte de passageiros Finalidade: Para transporte do grupo de idosos de Itapiranga, SC a São João do Oeste/SC 750,00
19/11/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7063/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 714,00
19/11/2024 Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 7063/2024 36,00
TOTAL 750,00 750,00 750,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF Retido - Outros 13/11/2024 36,00 10431/2024 Lançada
TOTAL   36,00