Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: SCHUMACHER TUR EIRELI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7063 |
Data de lançamento: |
04/11/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria de Assistência Social |
Conta de Despesa: |
3390.39.99.03.00.00 - Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Prestação de serviço de transporte de passageiros
Finalidade: Para transporte do grupo de idosos de Itapiranga, SC a São João do Oeste/SC |
750,00 |
750,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/11/2024 |
Prestação de serviço de transporte de passageiros
Finalidade: Para transporte do grupo de idosos de Itapiranga, SC a São João do Oeste/SC |
750,00 |
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13/11/2024 |
Prestação de serviço de transporte de passageiros
Finalidade: Para transporte do grupo de idosos de Itapiranga, SC a São João do Oeste/SC
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750,00 |
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19/11/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7063/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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714,00 |
19/11/2024 |
Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 7063/2024 |
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36,00 |
TOTAL |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IRRF Retido - Outros |
13/11/2024 |
36,00 |
10431/2024 |
Lançada |
TOTAL |
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36,00 |
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