Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: COOPERATIVA A 1 |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7069 |
Data de lançamento: |
04/11/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
DEMAIS CONVÊNIOS DO ESTADO E DA UNIÃO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
Execução do Programa Nacional do Salário Educação-Recurso Uniao |
Conta de Despesa: |
3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
550 - Transferência do Salário-Educação |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
19.00 |
Faca com cabo na cor vermelha
Finalidade: Para uso na EMEI Sonho Meu |
3,20 |
60,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/11/2024 |
Faca com cabo na cor vermelha
Finalidade: Para uso na EMEI Sonho Meu |
60,80 |
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07/11/2024 |
Faca com cabo na cor vermelha
Finalidade: Para uso na EMEI Sonho Meu
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60,80 |
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07/11/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7069/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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60,07 |
07/11/2024 |
Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 7069/2024 |
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0,73 |
TOTAL |
60,80 |
60,80 |
60,80 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IRRF Retido - Outros |
07/11/2024 |
0,73 |
10184/2024 |
Lançada |
TOTAL |
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0,73 |
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