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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:14.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: COOPERATIVA A 1

Dados do Empenho
Número do empenho: 7069 Data de lançamento: 04/11/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: DEMAIS CONVÊNIOS DO ESTADO E DA UNIÃO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Execução do Programa Nacional do Salário Educação-Recurso Uniao
Conta de Despesa: 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 550 - Transferência do Salário-Educação

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
19.00 Faca com cabo na cor vermelha Finalidade: Para uso na EMEI Sonho Meu 3,20 60,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/11/2024 Faca com cabo na cor vermelha Finalidade: Para uso na EMEI Sonho Meu 60,80
07/11/2024 Faca com cabo na cor vermelha Finalidade: Para uso na EMEI Sonho Meu 60,80
07/11/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7069/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 60,07
07/11/2024 Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 7069/2024 0,73
TOTAL 60,80 60,80 60,80
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF Retido - Outros 07/11/2024 0,73 10184/2024 Lançada
TOTAL   0,73