Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: ALICSON BRAUCKS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7093 |
Data de lançamento: |
05/11/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
DEMAIS CONVÊNIOS DO ESTADO E DA UNIÃO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
Execução do Programa Nacional do Salário Educação-Recurso Uniao |
Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
550 - Transferência do Salário-Educação |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
100.00 |
Detergente para louça, com 500 ml, neutro
Finalidade: Para uso nas escolas da rede municipal de ensino |
1,59 |
159,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/11/2024 |
Detergente para louça, com 500 ml, neutro
Finalidade: Para uso nas escolas da rede municipal de ensino |
159,00 |
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11/11/2024 |
Detergente para louça, com 500 ml, neutro
Finalidade: Para uso nas escolas da rede municipal de ensino
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159,00 |
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12/11/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7093/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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157,09 |
12/11/2024 |
Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 7093/2024 |
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1,91 |
TOTAL |
159,00 |
159,00 |
159,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IRRF Retido - Outros |
11/11/2024 |
1,91 |
10255/2024 |
Lançada |
TOTAL |
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1,91 |
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