Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: MINISTÉRIO DA ECONOMIA E FAZENDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7114 |
Data de lançamento: |
05/11/2024 |
Tipo de empenho: |
Pasep a Pagar |
Órgão: |
ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO |
Unidade: |
MANUTENÇÃO ENCARGOS ESPECIAIS |
Função: |
Encargos Especiais |
Subfunção: |
Outras Transferências |
Projeto / Atividade: |
Contrib.Form.Patrim.Servidor Público-PASEP |
Conta de Despesa: |
3390.47.12.00.00.00 - CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO RECOLHIMENTO PASEP REFERENTE AO CREDITO FPM E ITR CFE EXTRATO EM ANEXO. |
0,00 |
8.361,25 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/11/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO RECOLHIMENTO PASEP REFERENTE AO CREDITO FPM E ITR CFE EXTRATO EM ANEXO. |
8.361,25 |
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05/11/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO RECOLHIMENTO PASEP REFERENTE AO CREDITO FPM E ITR CFE EXTRATO EM ANEXO. |
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8.361,25 |
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08/11/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7114/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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8.360,89 |
08/11/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7114/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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0,36 |
TOTAL |
8.361,25 |
8.361,25 |
8.361,25 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.