Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: TERRA NOVA TINTAS APOLUS MARQUES RIBEIRO |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
7118 |
Data de lançamento: |
06/11/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
Unidade: |
MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal de Obras |
Conta de Despesa: |
3390.30.11.00.00.00 - MATERIAL QUÍMICO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
Tinta na cor amarelo segurança c/ 18 lts
Finalidade: Para uso na pintura de cordão e meio fio |
517,00 |
1.034,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/11/2024 |
Tinta na cor amarelo segurança c/ 18 lts
Finalidade: Para uso na pintura de cordão e meio fio |
1.034,00 |
|
|
11/11/2024 |
Tinta na cor amarelo segurança c/ 18 lts
Finalidade: Para uso na pintura de cordão e meio fio
|
|
1.034,00 |
|
14/11/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7118/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.021,59 |
14/11/2024 |
Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 7118/2024 |
|
|
12,41 |
TOTAL |
1.034,00 |
1.034,00 |
1.034,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IRRF Retido - Outros |
11/11/2024 |
12,41 |
10265/2024 |
Lançada |
TOTAL |
|
12,41 |
|
|