Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: BRUNO ZILLMER ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7125 |
Data de lançamento: |
06/11/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
Unidade: |
MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito |
Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
4.00 |
Tinta para impressora Epson 664 nas cores pretas, azul, amarela e vermelha
Finalidade: Para reposição na impressora da junta militar |
48,00 |
192,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/11/2024 |
Tinta para impressora Epson 664 nas cores pretas, azul, amarela e vermelha
Finalidade: Para reposição na impressora da junta militar |
192,00 |
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12/11/2024 |
Tinta para impressora Epson 664 nas cores pretas, azul, amarela e vermelha
Finalidade: Para reposição na impressora da junta militar
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192,00 |
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19/11/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7125/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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192,00 |
TOTAL |
192,00 |
192,00 |
192,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.