Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: PROCERGS CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO R |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7127 |
Data de lançamento: |
06/11/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
Unidade: |
MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN ADMINISTRACAO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal Administração |
Conta de Despesa: |
3390.40.13.00.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A PROCERGS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2024-TRANSMISSÃO DE DADOS, CFE COMPROVANTES EM ANEXO. |
0,00 |
190,73 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/11/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A PROCERGS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2024-TRANSMISSÃO DE DADOS, CFE COMPROVANTES EM ANEXO. |
190,73 |
|
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11/11/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A PROCERGS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2024-TRANSMISSÃO DE DADOS, CFE COMPROVANTES EM ANEXO. |
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58,11 |
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11/11/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A PROCERGS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2024-TRANSMISSÃO DE DADOS, CFE COMPROVANTES EM ANEXO. |
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132,62 |
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TOTAL |
190,73 |
190,73 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
190,73 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.