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Última atualização realizada em 26/12/2024 às 05:14.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: BRUNO ZILLMER ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 7128 Data de lançamento: 07/11/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades Ensino Fundamental-MDE
Conta de Despesa: 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 Toner HP 1030 sem chip 110,00 220,00
1.00 Toner ricoh SP 3510 105,00 105,00
2.00 Toner HP 285 45,00 90,00
4.00 Tinta para impressora Epson Finalidade: PAra uso nas impressoras da rede municipal de ensino 40,00 160,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/11/2024 Toner HP 1030 sem chip Toner ricoh SP 3510 Toner HP 285 Tinta para impressora Epson Finalidade: PAra uso nas impressoras da rede municipal de ensino 575,00
12/11/2024 Toner HP 1030 sem chip Toner ricoh SP 3510 Toner HP 285 Tinta para impressora Epson Finalidade: PAra uso nas impressoras da rede municipal de ensino 575,00
18/11/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7128/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 575,00
TOTAL 575,00 575,00 575,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.