Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: BRUNO ZILLMER ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7128 |
Data de lançamento: |
07/11/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades Ensino Fundamental-MDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
Toner HP 1030 sem chip |
110,00 |
220,00 |
1.00 |
Toner ricoh SP 3510 |
105,00 |
105,00 |
2.00 |
Toner HP 285 |
45,00 |
90,00 |
4.00 |
Tinta para impressora Epson
Finalidade: PAra uso nas impressoras da rede municipal de ensino |
40,00 |
160,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
07/11/2024 |
Toner HP 1030 sem chip Toner ricoh SP 3510 Toner HP 285 Tinta para impressora Epson
Finalidade: PAra uso nas impressoras da rede municipal de ensino |
575,00 |
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12/11/2024 |
Toner HP 1030 sem chip
Toner ricoh SP 3510
Toner HP 285
Tinta para impressora Epson
Finalidade: PAra uso nas impressoras da rede municipal de ensino
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575,00 |
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18/11/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7128/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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575,00 |
TOTAL |
575,00 |
575,00 |
575,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.