Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: BANCO DO BRASIL SA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7148 |
Data de lançamento: |
08/11/2024 |
Tipo de empenho: |
Operação Crédito BB-Pá Carregadeira e Rolo Compact |
Órgão: |
ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO |
Unidade: |
MANUTENÇÃO ENCARGOS ESPECIAIS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Financeira |
Projeto / Atividade: |
Amortização Emprestimo Banco do Brasil - Contrato nº 40/00066-44 |
Conta de Despesa: |
4690.71.99.00.00.00 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Estivativa |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AO BANCO DO BRASIL REFERENTE A AMORTIZAÇÃO PA CARREGADEIRA E ROLO COMPACTADOR, CFE EXTRATO EM ANEXO. |
0,00 |
16.666,63 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
08/11/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AO BANCO DO BRASIL REFERENTE A AMORTIZAÇÃO PA CARREGADEIRA E ROLO COMPACTADOR, CFE EXTRATO EM ANEXO. |
16.666,63 |
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12/11/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AO BANCO DO BRASIL REFERENTE A AMORTIZAÇÃO PA CARREGADEIRA E ROLO COMPACTADOR, CFE EXTRATO EM ANEXO. |
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3.333,30 |
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12/11/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7148/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.333,30 |
TOTAL |
16.666,63 |
3.333,30 |
3.333,30 |
SALDO A PAGAR |
13.333,33 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.