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Última atualização realizada em 12/05/2024 às 01:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: COOPERATIVA A 1

Dados do Empenho
Número do empenho: 716 Data de lançamento: 02/02/2024
Tipo de empenho: Auxílios a Pessoa Fisica
Órgão:
Unidade:
Função:
Subfunção:
Projeto / Atividade: Incentivo Financeiro ao Produtor de Leite-Vale Bônus
Conta de Despesa: 3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS
Natureza da despesa: BONUS LEITE- LM NR 1728/2010- 17.02.2010./2011
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A COOPERATIVA A1 REFERENTE AO BONUS LEITE DE EVANDRO LARA, CFE ANEXO. 0,00 731,69

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/02/2024 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A COOPERATIVA A1 REFERENTE AO BONUS LEITE DE EVANDRO LARA, CFE ANEXO. 731,69
02/02/2024 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A COOPERATIVA A1 REFERENTE AO BONUS LEITE DE EVANDRO LARA, CFE ANEXO. 731,69
06/02/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 716/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 731,69
TOTAL 731,69 731,69 731,69
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.