Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: ANDRESSA RAQUEL LARA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7164 |
Data de lançamento: |
08/11/2024 |
Tipo de empenho: |
Auxílios a Pessoa Fisica |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Projeto / Atividade: |
Ações de Concessão de Beneficios Eventuais-Médico/Laboratório/Hospital-ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS |
Natureza da despesa: |
AUXILIOS 2010 A 2024 |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO OCULOS PARA ANDRESSA RAQUELA LARA DA SEDE, CFE LISTA EM ANEXO. LM NR 402/93. |
0,00 |
100,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
08/11/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO OCULOS PARA ANDRESSA RAQUELA LARA DA SEDE, CFE LISTA EM ANEXO. LM NR 402/93. |
100,00 |
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08/11/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO OCULOS PARA ANDRESSA RAQUELA LARA DA SEDE, CFE LISTA EM ANEXO. LM NR 402/93. |
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100,00 |
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12/11/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7164/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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100,00 |
TOTAL |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.