Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: CELSO ANTONIO PEDROZO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7221 |
Data de lançamento: |
11/11/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE |
Unidade: |
MANUT E DESENV ATIVIDADES SECRETARIA DA AGROPECUARIA |
Função: |
Agricultura |
Subfunção: |
Promoção da Produção Agropecuária |
Projeto / Atividade: |
Manut. Veiculos, Máquinas e Patrulha Agricola da Secret Agropecuária |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Altenador - 80a 24 v bosch |
1.414,00 |
1.414,00 |
1.00 |
Correia |
156,00 |
156,00 |
1.00 |
Interruptor - p/ luz do ré |
92,00 |
92,00 |
1.00 |
Sirene luz do ré |
49,00 |
49,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
11/11/2024 |
Altenador - 80a 24 v bosch Correia Interruptor - p/ luz do ré Sirene luz do ré |
1.711,00 |
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13/11/2024 |
Altenador - 80a 24 v bosch
Correia
Interruptor - p/ luz do ré
Sirene luz do ré
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1.711,00 |
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14/11/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7221/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.711,00 |
TOTAL |
1.711,00 |
1.711,00 |
1.711,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.