Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: MAIKELI LEANA PINHEIRO DA SILVA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
723 |
Data de lançamento: |
05/02/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
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Unidade: |
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Função: |
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Subfunção: |
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Projeto / Atividade: |
FNAS-SCFV Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo da Proteção Social Basica |
Conta de Despesa: |
3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Bola de vôlei
Finalidade: Para uso em atividades desenvolvidas nos grupos do SCFV e PAIF |
109,99 |
109,99 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/02/2024 |
Bola de vôlei
Finalidade: Para uso em atividades desenvolvidas nos grupos do SCFV e PAIF |
109,99 |
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07/02/2024 |
Bola de vôlei
Finalidade: Para uso em atividades desenvolvidas nos grupos do SCFV e PAIF
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109,99 |
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08/02/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 723/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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109,99 |
TOTAL |
109,99 |
109,99 |
109,99 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.