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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:14.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: PEREIRA E TORNQUIST LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7247 Data de lançamento: 12/11/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade: MANUT E DESENV ATIVIDADES SECRETARIA DA AGROPECUARIA
Função: Agricultura
Subfunção: Promoção da Produção Agropecuária
Projeto / Atividade: Manut. Veiculos, Máquinas e Patrulha Agricola da Secret Agropecuária
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 32 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA PARA REPOSIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS. PARA NO CAMINHÃO FORD CARGO PLACAS IUG 6748 DA SMAMA, CFE OC. NR 3666/2024,ANEXA. 1.200,00 1.200,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/11/2024 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA PARA REPOSIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS. PARA NO CAMINHÃO FORD CARGO PLACAS IUG 6748 DA SMAMA, CFE OC. NR 3666/2024,ANEXA. 1.200,00
19/11/2024 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA PARA REPOSIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS. PARA NO CAMINHÃO FORD CARGO PLACAS IUG 6748 DA SMAMA, CFE OC. NR 3666/2024,ANEXA. 1.200,00
03/12/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7247/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.200,00
TOTAL 1.200,00 1.200,00 1.200,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.