Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: CORSAN COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7290 |
Data de lançamento: |
14/11/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
Manutenção da Educação Infantil-CRECHE-FUNDEB |
Conta de Despesa: |
3390.39.44.00.00.00 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE AGUA NA ESCOLA SONHO MEU MES DE NOVEMBRO DE 2024, CFE FATURA EM ANEXO. |
0,00 |
1.190,69 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
14/11/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE AGUA NA ESCOLA SONHO MEU MES DE NOVEMBRO DE 2024, CFE FATURA EM ANEXO. |
1.190,69 |
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14/11/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE AGUA NA ESCOLA SONHO MEU MES DE NOVEMBRO DE 2024, CFE FATURA EM ANEXO. |
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1.190,69 |
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02/12/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7290/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.190,69 |
TOTAL |
1.190,69 |
1.190,69 |
1.190,69 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.