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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:14.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: MARIA LUCIA DOS SANTOS PETRY

Dados do Empenho
Número do empenho: 7309 Data de lançamento: 18/11/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção dos Veiculos das Unidades Básicas de Saúde
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 FILTRO AR1 SRS7802 48,00 48,00
1.00 Filtro Óleo do Motor 24,00 24,00
1.00 FILTRO COMB. SCB00075 21,00 21,00
1.00 Filtro de cabine 26,00 26,00
2.50 Oleo 49,00 122,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/11/2024 FILTRO AR1 SRS7802 Filtro Óleo do Motor FILTRO COMB. SCB00075 Filtro de cabine Oleo 241,50
25/11/2024 FILTRO AR1 SRS7802 Filtro Óleo do Motor FILTRO COMB. SCB00075 Filtro de cabine Oleo 241,50
28/11/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7309/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 241,50
TOTAL 241,50 241,50 241,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.