Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: MONITORAMENTO ELETRONICO PORTELA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7317 |
Data de lançamento: |
18/11/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades Ensino Fundamental-MDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
Câmera FHD |
280,00 |
560,00 |
1.00 |
Fonte chaveada colmeia 12V 5AH
Finalidade: Para manutenção na EMEF Senador Pinheiro Machado |
130,00 |
130,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
18/11/2024 |
Câmera FHD Fonte chaveada colmeia 12V 5AH
Finalidade: Para manutenção na EMEF Senador Pinheiro Machado |
690,00 |
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25/11/2024 |
Câmera FHD
Fonte chaveada colmeia 12V 5AH
Finalidade: Para manutenção na EMEF Senador Pinheiro Machado
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690,00 |
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28/11/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7317/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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690,00 |
TOTAL |
690,00 |
690,00 |
690,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.