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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:14.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: COMERCIO DE ALUMINIOS BASSO EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 733 Data de lançamento: 05/02/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão:
Unidade:
Função:
Subfunção:
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil-CRECHE-MDE
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 Policarbonato 6mm 2100x6000mm, na cor fumê Finalidade: Para uso na cobertura da praça de brinquedos da EMEI Sonho Meu 700,00 1.400,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/02/2024 Policarbonato 6mm 2100x6000mm, na cor fumê Finalidade: Para uso na cobertura da praça de brinquedos da EMEI Sonho Meu 1.400,00
22/02/2024 Policarbonato 6mm 2100x6000mm, na cor fumê Finalidade: Para uso na cobertura da praça de brinquedos da EMEI Sonho Meu 1.400,00
23/02/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 733/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.383,20
23/02/2024 Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 733/2024 16,80
TOTAL 1.400,00 1.400,00 1.400,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF Retido - Outros 22/02/2024 16,80 1186/2024 Lançada
TOTAL   16,80