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Última atualização realizada em 03/01/2025 às 05:14.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: FABIANI TERESINHA RAFFAELLI COSTA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7389 Data de lançamento: 21/11/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades Ensino Fundamental-MDE
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
36.00 Agua mineral sem gás c/ 500ml 2,00 72,00
24.00 Agua mineral com gás c/ 500ml 2,00 48,00
3.00 Refrigerante sabor cola c/ 02 litros 10,50 31,50
3.00 Refrigerante sabor guaraná c/ 2 lts Finalidade: Para consumo na formatura do Proerd 7,49 22,47

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/11/2024 Agua mineral sem gás c/ 500ml Agua mineral com gás c/ 500ml Refrigerante sabor cola c/ 02 litros Refrigerante sabor guaraná c/ 2 lts Finalidade: Para consumo na formatura do Proerd 173,97
26/11/2024 Agua mineral sem gás c/ 500ml Agua mineral com gás c/ 500ml Refrigerante sabor cola c/ 02 litros Refrigerante sabor guaraná c/ 2 lts Finalidade: Para consumo na formatura do Proerd 173,97
03/12/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7389/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 173,97
TOTAL 173,97 173,97 173,97
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.