Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: MARIA LUCIA DOS SANTOS PETRY |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7396 |
Data de lançamento: |
21/11/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção dos Veiculos das Unidades Básicas de Saúde |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Filtro lubrificante |
24,00 |
24,00 |
1.00 |
FILTRO COMB. SCB00075 |
21,00 |
21,00 |
1.00 |
Filtro de cabine |
26,00 |
26,00 |
1.00 |
FILTRO AR1 SRS7802 |
33,00 |
33,00 |
3.00 |
Óleo 5W30 |
49,00 |
147,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
21/11/2024 |
Filtro lubrificante FILTRO COMB. SCB00075 Filtro de cabine FILTRO AR1 SRS7802 Óleo 5W30 |
251,00 |
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TOTAL |
251,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
251,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.