Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: JOSSUE PRATES 00742338070 |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7409 |
Data de lançamento: |
21/11/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental (RV 0020,0031,1118,1153) |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Prestação de serviço de revisão/manutenção mecânica
Finalidade: Para revisão/manutenção do motor e da caixa de marcha |
0,00 |
2.500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
21/11/2024 |
Prestação de serviço de revisão/manutenção mecânica
Finalidade: Para revisão/manutenção do motor e da caixa de marcha |
2.500,00 |
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25/11/2024 |
Prestação de serviço de revisão/manutenção mecânica
Finalidade: Para revisão/manutenção do motor e da caixa de marcha |
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1.740,08 |
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25/11/2024 |
Prestação de serviço de revisão/manutenção mecânica
Finalidade: Para revisão/manutenção do motor e da caixa de marcha |
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759,92 |
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25/11/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7409/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.740,08 |
25/11/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7409/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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759,92 |
TOTAL |
2.500,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.