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Última atualização realizada em 21/11/2024 às 05:14.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: IGOR HOSPITALAR COMERCIO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 746 Data de lançamento: 06/02/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão:
Unidade:
Função:
Subfunção:
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades das Unidades Básicas de Saúde-UBS
Conta de Despesa: 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10.00 Água deionizada c/ 05 litros 18,75 187,50
2.00 Almotolia transparente 250ml, bico reto 8,50 17,00
5.00 Almotolia transparente 500ml, bico reto 12,00 60,00
30.00 Luvas p/ procedimento tamanho P, c/ 100 unidades 20,00 600,00
3.00 Rolo de papel para esterilização 08cmx100m Finalidade: Para uso na UBS 90,00 270,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/02/2024 Água deionizada c/ 05 litros Almotolia transparente 250ml, bico reto Almotolia transparente 500ml, bico reto Luvas p/ procedimento tamanho P, c/ 100 unidades Rolo de papel para esterilização 08cmx100m Finalidade: Para uso na UBS 1.134,50
09/02/2024 Água deionizada c/ 05 litros Almotolia transparente 250ml, bico reto Almotolia transparente 500ml, bico reto Luvas p/ procedimento tamanho P, c/ 100 unidades Rolo de papel para esterilização 08cmx100m Finalidade: Para uso na UBS 1.134,50
16/02/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 746/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.134,50
TOTAL 1.134,50 1.134,50 1.134,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.