Manutenção das Ações Socioassistênciais de Concessão de Benefícios Eventuais
Conta de Despesa:
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
Natureza da despesa:
CURSO DE GEST. 2011 A 2018- 2019-2023-2024
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
3.00
Cobertor para bebê
117,00
351,00
3.00
Meia para bebê
12,00
36,00
2.00
Conjunto body
35,00
70,00
1.00
Pijama para bebê
35,00
35,00
3.00
Pano Fustão para bebê
25,00
75,00
3.00
Babador para bebê
8,00
24,00
3.00
Macacão plush para bebê
55,00
165,00
3.00
Toalha de banho para bebê
63,00
189,00
3.00
Fralda descartável
30,00
90,00
3.00
Absorvente pós parto
18,00
54,00
3.00
Shampoo
25,00
75,00
3.00
Alcool 70%
8,00
24,00
3.00
Cotonete
5,00
15,00
3.00
Lenço umedecido
10,00
30,00
3.00
Termômetro
28,00
84,00
3.00
Banheira para bebê
25,00
75,00
6.00
Fralda de pano
Finalidade: Para distribuição as gestantes conforme Lei Municipal nº 2085/2
013
7,00
42,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/02/2024
Cobertor para bebê Meia para bebê Conjunto body Pijama para bebê Pano Fustão para bebê Babador para bebê Macacão plush para bebê Toalha de banho para bebê Fralda descartável Absorvente pós parto Shampoo Alcool 70% Cotonete Lenço umedecido Termômetro Banheira para bebê Fralda de pano
Finalidade: Para distribuição as gestantes conforme Lei Municipal nº 2085/2
013
1.434,00
08/02/2024
Cobertor para bebê
Meia para bebê
Conjunto body
Pijama para bebê
Pano Fustão para bebê
Babador para bebê
Macacão plush para bebê
Toalha de banho para bebê
Fralda descartável
Absorvente pós parto
Shampoo
Alcool 70%
Cotonete
Lenço umedecido
Termômetro
Banheira para bebê
Fralda de pano
Finalidade: Para distribuição as gestantes conforme Lei Municipal nº 2085/2
013
1.434,00
08/02/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 750/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
1.434,00
TOTAL
1.434,00
1.434,00
1.434,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.