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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:14.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: MUNICÍPIO DE VISTA GAÚCHA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7605 Data de lançamento: 26/11/2024
Tipo de empenho: Provisão para Férias - INSS
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal de Obras
Conta de Despesa: 3190.11.42.00.00.00 - FERIAS INDENIZADAS
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO FERIAS FUNCIONÁRIOS MES EMPenhos referentes A RESCISÃO ELITON PIZOLATO E CRHISTIAM M 0,00 1.702,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/11/2024 EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO FERIAS FUNCIONÁRIOS MES EMPenhos referentes A RESCISÃO ELITON PIZOLATO E CRHISTIAM M 1.702,00
26/11/2024 EMPENHOS REFERENTES A RESCISÃODE CRISTIAM MARTINS E ELITON PIZZOLATO 1.702,00
28/11/2024 Pagamento de Empenho 7605/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.702,00
TOTAL 1.702,00 1.702,00 1.702,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.