Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: MECASUL AUTO MECANICA SA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
763 |
Data de lançamento: |
06/02/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
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Unidade: |
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Função: |
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Subfunção: |
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Projeto / Atividade: |
Manutenção dos Veiculos das Unidades Básicas de Saúde |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Alinhamento eixo |
110,00 |
110,00 |
1.00 |
Geometria
Finalidade: Para manutenção do veículo Sprinter placa JBO9G15 |
135,00 |
135,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/02/2024 |
Alinhamento eixo Geometria
Finalidade: Para manutenção do veículo Sprinter placa JBO9G15 |
245,00 |
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14/02/2024 |
Alinhamento eixo
Geometria
Finalidade: Para manutenção do veículo Sprinter placa JBO9G15
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|
245,00 |
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08/03/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 763/2024 - REF. FEVEREIRO/2024
MECASUL AUTO MECANICA SA - 7844 |
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233,24 |
08/03/2024 |
Cfe. ISS - Município VG, retido no Pagamento do Empenho 763/2024 |
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7,35 |
08/03/2024 |
Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 763/2024 |
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4,41 |
TOTAL |
245,00 |
245,00 |
245,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
ISS - Município VG |
16/02/2024 |
7,35 |
984/2024 |
Lançada |
IRRF Retido - Outros |
16/02/2024 |
4,41 |
984/2024 |
Lançada |
TOTAL |
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11,76 |
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