Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: SILVIA ISABEL SCHMIDT ZENI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7678 |
Data de lançamento: |
27/11/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
Unidade: |
MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE SANEAMENTO BÁSICO |
Função: |
Saneamento |
Subfunção: |
Saneamento Básico Rural |
Projeto / Atividade: |
Repasse e Manut. Rede Abastec. Agua de Entidades Civis |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
chave (cópias) |
9,00 |
9,00 |
32.00 |
Lona preta |
1,80 |
57,60 |
0.17 |
Corda 4 mm |
90,00 |
15,30 |
1.00 |
Bota de borracha, branca - par |
75,00 |
75,00 |
1.00 |
Enchada |
75,00 |
75,00 |
1.00 |
Arame |
24,00 |
24,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/11/2024 |
chave (cópias) Lona preta Corda 4 mm Bota de borracha, branca - par Enchada Arame |
255,90 |
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03/12/2024 |
chave (cópias)
Lona preta
Corda 4 mm
Bota de borracha, branca - par
Enchada
Arame
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255,90 |
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04/12/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7678/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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255,90 |
TOTAL |
255,90 |
255,90 |
255,90 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.