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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:14.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7681 Data de lançamento: 27/11/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades das Unidades Básicas de Saúde-UBS
Conta de Despesa: 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
5.00 Atadura elástica 12cms c/ 12 unidades 23,80 119,00
5.00 Atadura elástica 15 cm c/ 12 unidades 28,80 144,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/11/2024 Atadura elástica 12cms c/ 12 unidades Atadura elástica 15 cm c/ 12 unidades 263,00
03/12/2024 Atadura elástica 12cms c/ 12 unidades Atadura elástica 15 cm c/ 12 unidades 263,00
04/12/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7681/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 259,84
04/12/2024 Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 7681/2024 3,16
TOTAL 263,00 263,00 263,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF Retido - Outros 03/12/2024 3,16 11163/2024 Lançada
TOTAL   3,16