Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: SILVIA ISABEL SCHMIDT ZENI |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
7690 |
Data de lançamento: |
28/11/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria de Assistência Social |
Conta de Despesa: |
3390.30.11.00.00.00 - MATERIAL QUÍMICO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Inseticida spray c/ 300ml |
15,00 |
15,00 |
1.00 |
Veneno para baratas c/ 10g
Finalidade: Para uso na Secretaria |
14,00 |
14,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/11/2024 |
Inseticida spray c/ 300ml Veneno para baratas c/ 10g
Finalidade: Para uso na Secretaria |
29,00 |
|
|
04/12/2024 |
Inseticida spray c/ 300ml
Veneno para baratas c/ 10g
Finalidade: Para uso na Secretaria
|
|
29,00 |
|
05/12/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7690/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
29,00 |
TOTAL |
29,00 |
29,00 |
29,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.