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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:14.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: MARIA LUCIA DOS SANTOS PETRY

Dados do Empenho
Número do empenho: 7697 Data de lançamento: 28/11/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção dos Veiculos das Unidades Básicas de Saúde
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Filtro Óleo do Motor 34,00 34,00
1.00 Filtro de ar 128,00 128,00
1.00 Filtro de cabine 32,00 32,00
1.00 Filtro de combustível 113,00 113,00
5.60 Oleo 52,00 291,20
2.00 Limpa parabrisa c/ 50ml 5,00 10,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/11/2024 Filtro Óleo do Motor Filtro de ar Filtro de cabine Filtro de combustível Oleo Limpa parabrisa c/ 50ml 608,20
04/12/2024 Filtro Óleo do Motor Filtro de ar Filtro de cabine Filtro de combustível Oleo Limpa parabrisa c/ 50ml 608,20
05/12/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7697/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 608,20
TOTAL 608,20 608,20 608,20
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.