Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: MARIA LUCIA DOS SANTOS PETRY |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
7697 |
Data de lançamento: |
28/11/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção dos Veiculos das Unidades Básicas de Saúde |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Filtro Óleo do Motor |
34,00 |
34,00 |
1.00 |
Filtro de ar |
128,00 |
128,00 |
1.00 |
Filtro de cabine |
32,00 |
32,00 |
1.00 |
Filtro de combustível |
113,00 |
113,00 |
5.60 |
Oleo |
52,00 |
291,20 |
2.00 |
Limpa parabrisa c/ 50ml |
5,00 |
10,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/11/2024 |
Filtro Óleo do Motor Filtro de ar Filtro de cabine Filtro de combustível Oleo Limpa parabrisa c/ 50ml |
608,20 |
|
|
04/12/2024 |
Filtro Óleo do Motor
Filtro de ar
Filtro de cabine
Filtro de combustível
Oleo
Limpa parabrisa c/ 50ml
|
|
608,20 |
|
05/12/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7697/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
608,20 |
TOTAL |
608,20 |
608,20 |
608,20 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.