Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7756 |
Data de lançamento: |
02/12/2024 |
Tipo de empenho: |
Inss a Pagar-Contrib s/ Salarios e Remunerações |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
Unidade: |
MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN ADMINISTRACAO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal Administração |
Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES |
Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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INSS PARTE PATRONAL REF MÊS EMP REF A FOPAG MES DE NOVEMBRO DE 2024- DIFERENÇA DE VALOR ENTRE EMPENHOS E GUIA DE RECOLHIMENTO. |
0,00 |
63,69 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/12/2024 |
INSS PARTE PATRONAL REF MÊS EMP REF A FOPAG MES DE NOVEMBRO DE 2024- DIFERENÇA DE VALOR ENTRE EMPENHOS E GUIA DE RECOLHIMENTO. |
63,69 |
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02/12/2024 |
INSS PARTE PATRONAL REF MÊS EMP REF A FOPAG MES DE NOVEMBRO DE 2024- DIFERENÇA DE VALOR ENTRE EMPENHOS E GUIA DE RECOLHIMENTO. |
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63,69 |
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16/12/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7756/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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63,69 |
TOTAL |
63,69 |
63,69 |
63,69 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.