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Última atualização realizada em 24/11/2024 às 05:14.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS

Dados do Empenho
Número do empenho: 783 Data de lançamento: 07/02/2024
Tipo de empenho: Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias -
Órgão:
Unidade:
Função:
Subfunção:
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa: 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
INSS PARTE PATRONAL REF MÊS EMPENHOS REFERENTES A FERIAS MES DE FEVEREIRO DE 2024 0,00 308,03

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/02/2024 INSS PARTE PATRONAL REF MÊS EMPENHOS REFERENTES A FERIAS MES DE FEVEREIRO DE 2024 308,03
07/02/2024 EMPENHOS REFERENTES A FERIAS MES DE FEVEREIRO DE 2024 308,03
20/03/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 783/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 308,03
TOTAL 308,03 308,03 308,03
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.