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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:14.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AGêNCIA TENENTE PORTELA RS

Dados do Empenho
Número do empenho: 7852 Data de lançamento: 02/12/2024
Tipo de empenho: Encargos Sociais sobre as Provisões para 13º Salár
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - CONVENIO ESTADO E UNIAO
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manut.Programa PIAPS Primeira Infância Melhor-PIM (RV 4160 e 0040)
Conta de Despesa: 3190.13.01.01.00.00 - FGTS - SERVIDORES
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FGTS PARA PATRONAL REF. MÊS EMPENHO REF 13 SALARIO PARCELA FINAL 2024 0,00 321,49

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/12/2024 FGTS PARA PATRONAL REF. MÊS EMPENHO REF 13 SALARIO PARCELA FINAL 2024 321,49
02/12/2024 EMPENHOS REFERENTES AO 13 SALARIO 2024 PARCELA FINAL 321,49
12/12/2024 POR TER SIDO INTEGRADO A MAIOR -0,02
12/12/2024 POR TER SIDO INTEGRADO A MAIOR -0,02
17/12/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7852/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 321,47
TOTAL 321,47 321,47 321,47
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.