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Última atualização realizada em 20/05/2024 às 08:57.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: FUNDO DE PREVIDENCIA E PENSAO FAP

Dados do Empenho
Número do empenho: 787 Data de lançamento: 07/02/2024
Tipo de empenho: Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias -
Órgão:
Unidade:
Função:
Subfunção:
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades da Secret. Mun. de Educação
Conta de Despesa: 3191.13.08.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FAP PARTE PATRONAL REF. MÊS EMPENHOS REFERENTES A FERIAS MES DE FEVEREIRO DE 2024 0,00 291,88

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/02/2024 FAP PARTE PATRONAL REF. MÊS EMPENHOS REFERENTES A FERIAS MES DE FEVEREIRO DE 2024 291,88
07/02/2024 EMPENHOS REFERENTES A FERIAS MES DE FEVEREIRO DE 2024 291,88
09/02/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 787/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 291,88
TOTAL 291,88 291,88 291,88
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.