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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:14.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: FABRICIO DESSBESELL

Dados do Empenho
Número do empenho: 7979 Data de lançamento: 04/12/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Manutenção da Educação Infantil-CRECHE-FUNDEB
Conta de Despesa: 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Carga de gás c/ GLP P45 Finalidade: Para uso na EMEI Sonho Meu 424,00 424,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/12/2024 Carga de gás c/ GLP P45 Finalidade: Para uso na EMEI Sonho Meu 424,00
06/12/2024 Carga de gás c/ GLP P45 Finalidade: Para uso na EMEI Sonho Meu 424,00
09/12/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7979/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 424,00
TOTAL 424,00 424,00 424,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.