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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:14.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: MUNICÍPIO DE VISTA GAÚCHA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7987 Data de lançamento: 04/12/2024
Tipo de empenho: Provisão para Férias - INSS
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria Mun.de Saúde
Conta de Despesa: 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PRÉVIO PAGAMENTO FOLHA MÊS EMPENHO REF FERIAS DARCI LEDUR DEZEMBRO DE 2024. 0,00 2.070,63

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/12/2024 EMPENHO PRÉVIO PAGAMENTO FOLHA MÊS EMPENHO REF FERIAS DARCI LEDUR DEZEMBRO DE 2024. 2.070,63
04/12/2024 EMPENHOS REFERENTE A FERIAS DO SERVIDOR DARCI LEDUR DEZEMBRO DE 2024 2.070,63
04/12/2024 Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE, Centro de Custo: DEPARTAMENTO DE SAUDE - Administração 165,17
10/12/2024 Pagamento de Empenho 7987/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.905,46
TOTAL 2.070,63 2.070,63 2.070,63
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
INSS Segurados Ativos 04/12/2024 165,17 Lançada
TOTAL   165,17