Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: SECO AUTO PEÇAS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7989 |
Data de lançamento: |
04/12/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
Unidade: |
MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Chave de roda |
46,50 |
46,50 |
1.00 |
Macaco veicular |
125,00 |
125,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/12/2024 |
Chave de roda Macaco veicular |
171,50 |
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16/12/2024 |
Chave de roda
Macaco veicular
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171,50 |
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17/12/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7989/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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169,44 |
17/12/2024 |
Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 7989/2024 |
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2,06 |
TOTAL |
171,50 |
171,50 |
171,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IRRF Retido - Outros |
16/12/2024 |
2,06 |
11960/2024 |
Lançada |
TOTAL |
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2,06 |
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