Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: IVAIR GONÇALVES VIEIRA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
7991 |
Data de lançamento: |
04/12/2024 |
Tipo de empenho: |
Adiantamento Numerário-Secr Mun Saúde |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria Mun.de Saúde |
Conta de Despesa: |
3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE VALOR PARA A SEC DE SAUDE. DESPESAS DIVERSAS. CFE RI NR 153/2024,ANEXA. |
0,00 |
1.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/12/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE VALOR PARA A SEC DE SAUDE. DESPESAS DIVERSAS. CFE RI NR 153/2024,ANEXA. |
1.000,00 |
|
|
04/12/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE VALOR PARA A SEC DE SAUDE. DESPESAS DIVERSAS. CFE RI NR 153/2024,ANEXA. |
|
1.000,00 |
|
09/12/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7991/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
1.000,00 |
TOTAL |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.