Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: FABIANI TERESINHA RAFFAELLI COSTA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
8037 |
Data de lançamento: |
05/12/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
Unidade: |
MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN ADMINISTRACAO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal Administração |
Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
10.00 |
Papel higiênico |
21,90 |
219,00 |
3.00 |
Lava Roupas |
29,90 |
89,70 |
5.00 |
Saco de lixo Versátil |
11,90 |
59,50 |
2.00 |
Papel toalha
Finalidade: Para uso no centro administrativo municipal |
14,51 |
29,02 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/12/2024 |
Papel higiênico Lava Roupas Saco de lixo Versátil Papel toalha
Finalidade: Para uso no centro administrativo municipal |
397,22 |
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09/12/2024 |
Papel higiênico
Lava Roupas
Saco de lixo Versátil
Papel toalha
Finalidade: Para uso no centro administrativo municipal
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397,22 |
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13/12/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8037/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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397,22 |
TOTAL |
397,22 |
397,22 |
397,22 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.