Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: MUNICÍPIO DE VISTA GAÚCHA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
807 |
Data de lançamento: |
07/02/2024 |
Tipo de empenho: |
Provisão para Férias - RPPS |
Órgão: |
|
Unidade: |
|
Função: |
|
Subfunção: |
|
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria de Assistência Social |
Conta de Despesa: |
3190.11.45.00.00.00 - FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL |
Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL REF. MÊS EMPENHOS REFERENTES A FERIAS MES DE FEVEREIRO DE 2024 |
0,00 |
896,98 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
07/02/2024 |
FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL REF. MÊS EMPENHOS REFERENTES A FERIAS MES DE FEVEREIRO DE 2024 |
896,98 |
|
|
07/02/2024 |
EMPENHOS REFERENTES A FERIAS MES DE FEVEREIRO DE 2024 |
|
896,98 |
|
09/02/2024 |
Pagamento de Empenho 807/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
896,98 |
TOTAL |
896,98 |
896,98 |
896,98 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.