Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: TIAGO RAFFAELLI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
8082 |
Data de lançamento: |
06/12/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
Manutenção do Transporte Escolar da Educ.Infantil-CRECHE (RV 0020,0031,1118 e 1153) |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
Spray alta temperatura na cor preta |
30,90 |
61,80 |
1.00 |
Tubo de cola silicone, alta temperatura, 50g
Finalidade: Para uso no Ônibus placa IVY9856 |
11,50 |
11,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/12/2024 |
Spray alta temperatura na cor preta Tubo de cola silicone, alta temperatura, 50g
Finalidade: Para uso no Ônibus placa IVY9856 |
73,30 |
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19/12/2024 |
Spray alta temperatura na cor preta
Tubo de cola silicone, alta temperatura, 50g
Finalidade: Para uso no Ônibus placa IVY9856
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73,30 |
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20/12/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8082/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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73,30 |
TOTAL |
73,30 |
73,30 |
73,30 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.