Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: EDIRLEI PAVINATO VARIEDADES |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
8089 |
Data de lançamento: |
06/12/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades das Unidades Básicas de Saúde-UBS |
Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
10.00 |
Envelope plástico |
1,75 |
17,50 |
2.00 |
Pasta catálago |
14,75 |
29,50 |
1.00 |
Fita métrica |
8,99 |
8,99 |
2.00 |
Fita Adesiva |
2,90 |
5,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/12/2024 |
Envelope plástico Pasta catálago Fita métrica Fita Adesiva |
61,79 |
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10/12/2024 |
Envelope plástico
Pasta catálago
Fita métrica
Fita Adesiva
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61,79 |
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12/12/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8089/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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61,79 |
TOTAL |
61,79 |
61,79 |
61,79 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.