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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:14.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: EDIRLEI PAVINATO VARIEDADES

Dados do Empenho
Número do empenho: 8097 Data de lançamento: 06/12/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal de Obras
Conta de Despesa: 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 Garrafa Térmica - 1LT 55,95 111,90
1.00 Chaleira - Elétrica 119,95 119,95
1.00 Térmicas - garrafao 3LT 42,95 42,95
1.00 Térmica de 1.8 litros 78,95 78,95
1.00 Balança - Digital 23,49 23,49

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/12/2024 Garrafa Térmica - 1LT Chaleira - Elétrica Térmicas - garrafao 3LT Térmica de 1.8 litros Balança - Digital 377,24
10/12/2024 Garrafa Térmica - 1LT Chaleira - Elétrica Térmicas - garrafao 3LT Térmica de 1.8 litros Balança - Digital 374,24
11/12/2024 POR NÃO UTILIZAÇÃODESTE VALOR -3,00
12/12/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8097/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 374,24
TOTAL 374,24 374,24 374,24
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.