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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:14.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: 55 322 940 MARLI DE LIMA MACHADO

Dados do Empenho
Número do empenho: 8101 Data de lançamento: 06/12/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRET MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE
Função: Educação
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades da Secret. Mun. de Educação
Conta de Despesa: 3390.39.99.03.00.00 - Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 1 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA MELHORIAS NA ESTUFA DA ESCOLA NELSO PICCININI, CFE OC. NR 2927/2024,ANEXA. CONTRATO 155/2024- CHAMAMENTO PUBLICO 1/2023. 158,00 158,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/12/2024 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA MELHORIAS NA ESTUFA DA ESCOLA NELSO PICCININI, CFE OC. NR 2927/2024,ANEXA. CONTRATO 155/2024- CHAMAMENTO PUBLICO 1/2023. 158,00
16/12/2024 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA MELHORIAS NA ESTUFA DA ESCOLA NELSO PICCININI, CFE OC. NR 2927/2024,ANEXA. CONTRATO 155/2024- CHAMAMENTO PUBLICO 1/2023. 158,00
17/12/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8101/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 158,00
TOTAL 158,00 158,00 158,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.