Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: CNM CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
8105 |
Data de lançamento: |
06/12/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
Unidade: |
MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN ADMINISTRACAO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Contribuições Financeiras as Entidades Municipalistas |
Conta de Despesa: |
3390.39.99.02.00.00 - ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO RECOLHIMENTO CNM REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024 CFE EXTRATOS EM ANEXO. |
0,00 |
836,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/12/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO RECOLHIMENTO CNM REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024 CFE EXTRATOS EM ANEXO. |
836,00 |
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06/12/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO RECOLHIMENTO CNM REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024 CFE EXTRATOS EM ANEXO. |
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836,00 |
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10/12/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8105/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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836,00 |
TOTAL |
836,00 |
836,00 |
836,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.